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发布时间: 2025-09-24 浏览次数: 10


  

第一部分 欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出决算表

第三部分 欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 


第一部分欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大概况

一、部门职责

欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大2024年度部门职责主要有:

(一)以立德树人为根本任务,开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等活动。

(二)以本科教育为主,同时承担着全日制硕士研究生教育、成人教育与培训、留学生培养等任务。部分本科专业开设辅修和双学位教育。

(三)积极贯彻和实施教育教学质量工程建设,不断推进教育教学改革,提高人才培养质量。实行教学工作评估制度,设立督导组织及相对独立的评估机构,对教学质量、教学管理、学生学习状态进行评估。

(四)依法招收学生,并根据人才培养的目标和要求,组织实施教学活动。坚持教学中心地位,积极探索和完善应用型人才培养体系,不断提高人才培养质量。

(五)按照国家有关规定,扩大和保障科研机构和科研人员享有相应的科研自主权,增强创新活力。坚持以科研促教学,促进师资队伍整体素质和水平提高。鼓励教师积极开展教研和科研活动,致力于学术进步、科技创新和成果转化,鼓励教师与地方、行业、企业开展产学研合作,服务地方经济和社会发展。

(六)加强各项基础设施和教辅设施建设,不断改善办学条件。

(七)继续推进和完善后勤改革,加强科学管理,提高服务保障水平。

二、机构设置

从决算单位构成看,欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大2024年度部门决算仅包括局本级决算,无其他单位决算;与预算相比,无增减变化。具体情况见下表:


序号

单位名称

1

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第二部分欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大2024年度部门决算表

 

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一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出决算表


 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计48335.05万元(含使用非财政拨款结余(专用结余)、年初结转结余)、支出总计48335.05万元(含结余分配年末结转结余)。与2023年相比,收、支总计各减少21759.95万元,下降31%,主要原因:一是本年决算口径调整,省级财政拨款收支单独反映;二是基建项目基本完工、资金安排减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计48335.05万元,其中:财政拨款收入31573.47万元,占65.3%;事业收入16514.3万元,占34.2%;经营收入0万元,占0%;其他收入247.29万元,占0.5%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计47053.41万元,其中:基本支出37484.88万元,占79.7%;项目支出9568.53万元,占20.3%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024财政拨款收入总计31573.47万元(含年初财政拨款结转余),支出总计31573.47万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少5012.59万元,下降13.7%,主要原因:一是基建项目基本完工、资金安排减少;二是养老保险调基补缴等资金较上年减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出30033.97万元,占本年支出的63.8%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6552.09万元,下降17.9%。主要原因一是基建项目基本完工、支出减少;二是养老保险调基补缴等支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出30033.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出150.47万元,占0.5%公共安全支出4万元,占0.01%教育支出22051.78万元,占73.4%社会保障和就业支出3873.89万元,占12.9%卫生健康支出1073.68万元,占3.6%住房保障支出2880.15万元,占9.6%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29487.22万元,支出决算为30033.97万元,完成年初预算的101.9%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加人员经费支出;二是收到留学合肥奖学金等专项资金。其中基本支出27501.41万元,占91.6%;项目支出2532.56万元,占8.4%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是年中收到2024年合肥市哲学社会科学规划项目经费,对应支出增加

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为148.47万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金支出

3.公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是年中收到司法局委托评估项目经费,对应支出增加

4.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)年初预算为21792.8万元,支出决算为21981.78万元,完成年初预算的100.9%

5.教育支出(类)留学教育(款)来华留学教育(项)年初预算为0万元,支出决算为70万元,决算数大于预算数的主要原因是年中收到留学合肥奖学金,对应支出增加

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为116.48万元,支出决算为184.51万元,完成年初预算的158.4%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员经费支出

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2420.29万元,支出决算为2420.29万元,完成年初预算的100%

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1210.14万元,支出决算为1210.14万元,完成年初预算的100%

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为15.88万元,决算数大于预算数的主要原因是年中收到校园招聘会补贴资金,对应支出增加

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0万元,支出决算为43.06万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金支出

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1069.51万元,支出决算为1072.48万元,完成年初预算的100.3%

12.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,决算数大于预算数的主要原因是年中收到城乡居民医保参保工作奖励资金,对应支出增加

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为2222.26万元,支出决算为2222.26万元,完成年初预算的100%

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为655.74万元,支出决算为657.89万元,完成年初预算的100.3%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出27501.41万元,其中人员经费26143.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1358.19万元,主要包括:电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1539.5万元,本年支出1539.5万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

其他支出(类)超长期特别国债安排的其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1539.5万元,决算数大于预算数的主要原因是年中取得推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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九、一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算为44.73万元,支出决算为44.73万元,完成预算的100%;较上年减少3.51万元,下降7.28%决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约,严格管控三公经费。决算数较上年减少的主要原因是公务接待支出较上年减少

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算8.63万元,占19.29%;公务用车购置及运行维护费支出决算36.1万元,占80.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年一般公共预算及政府性基金财政拨款未安排因公出国(境)费。决算数与上年持平的主要原因是本年与上年一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排因公出国(境)费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国()计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014944号)等相关规定。2024年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费预算为8.63万元,支出决算为8.63万元,完成预算的100%较上年减少3.51万元,下降28.91%决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约,严格管控公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是严格管控公务接待费支出,公务接待人次较上年减少主要用于经审批的国内接待活动支出经费使用贯彻中央八项规定精神和省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定。2024年,国内公务接待共60批,701人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行维护预算为36.1万元,支出决算为36.1万元,完成预算的100%与上年持平决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约,严格管控公务用车购置及运行维护费。决算数与上年持平的主要原因是厉行节约,严格管控公务用车购置及运行维护费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年一般公共预算及政府性基金财政拨款未安排公务用车购置费。决算数与上年持平的主要原因是本年与上年一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务用车购置费。2024年,购置车辆0

公务用车运行维护费预算为36.1万元,支出决算为36.1万元,完成预算的100%与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约,严格管控公务用车运行维护费。决算数与上年持平的主要原因是厉行节约,严格管控公务用车运行维护费。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于公务出行、考察调研等。截至20241231日,合肥大学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

十、关于2024年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求,欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大组织对2024年度纳入部门预算的15个项目支出全面开展绩效评价,覆盖率达100%,从评价总体情况来看,欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

    部门整体支出绩效自评综述:根据预算绩效管理要求,欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大组织2024年度部门整体支出开展绩效自评,自评得分98.87分,自评等次为。自评结果显示,2024年,合肥大学通过开展教学科研活动、学科专业建设、高层次人才引进、学生奖助勤发放、公益性项目建设等工作,一是提升了基本办学条件保障能力,改善基本办学条件;二是保障了教学、科研工作顺利开展,教育教学改革深入推进,科研服务水平稳步提升;三是提升了应用型人才培养质量,毕业生初次就业率保持领先四是促进了学校高质量发展,内涵建设不断强化。发现的主要问题:一是未能充分预计年中项目预算安排,年初预算数与全年预算数存在一定偏差;是项目主体责任认识不足,缺乏主动性和责任感;是缺少相关办法、标准,有待建立健全。下一步改进措施:一是全面把握财政资金安排方向,提高项目经费预算收入准确性;是严格执行有关项目支出绩效管理制度、办法,着力落实项目主体责任,考虑与部门工作绩效和下一年预算安排挂钩;是加大有关制度办法,标准的制定,补齐短板,使学校绩效预算管理工作建立在制度、标准之上

(二)部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

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十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

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(二)政府采购支出情况

2024年度,欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大政府采购支出总额2332.85万元,其中:政府采购货物支出2049.72万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出283.13万元。授予中小企业合同金额2332.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1976.98万元,占授予中小企业合同金额的84.7%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

(三)国有资产占有使用情况

20241231日,欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大共有车辆10辆(一般公共预算财政拨款开支的公务用车1辆,非税资金开支的公务用车9辆),其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆;单价100元(含)以上设备(不含车辆)39台(套)。

 

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、结余分配:指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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